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幅红集团:开展大额资金支付专项检查 筑牢国有资金安全防线

阅读次数:1299 编辑:系统管理员 发布时间:2023-04-18 09:32
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“这笔业务招待费审批和接待单用餐时间为什么不一致?”“这些窗帘、办公座椅等采购费用,验收单上为什么没有验收人签字,也没有验收意见?”日前,幅红集团纪委针对幅红集团总部及直管的8个全资子公司大额资金支付使用情况开展专项检查,针对检查中发现的问题,逐一通过现场谈话、电话沟通等方式立即核实,确保问题记录真实、详实。

检查组在集团总部及各子公司认真自查的基础上,重点围绕公务接待、差旅费报销等“四风”问题、物资、服务采购等大额资金支付,通过对照制度、核查程序、查阅票据凭证、支出明细等方式和程序,发现单据填写不规范、报销程序不完备、报销材料不完整、金额填写有出入等各类问题27个,相关问题正全力推进逐一整改、逐一销号。

这种针对大额资金支付的专项检查,在幅红集团已成为常态。近年来,幅红集团纪委聚焦国有企业资金使用,年度谋划、季度开展,依据《幅红集团财务管理制度》、《幅红集团资金支付审批制度》等相关规范性文件,加强对大额资金支付使用适用合规、程序规范、材料完善等环节重点监督,通过集团纪委专项督查、子公司纪检委员分组交叉督查、实地走访谈话、集中查阅台账等方式,深入掌握集团总部及8个全资子公司资金具体使用情况,督促资金使用在依法合规前提下,确保效益充分发挥。

为增强监督的专业性、精准性、有效性,幅红集团纪委还积极整合集团监事会、法务部门、审计部门等相关职能部门力量,强化信息共享、形成监督合力。针对在集团监事会研究的财务管理问题、法务部门合规审查中财务内控问题、审计部门开展重点工程建设、离任审计等涉及财务相关问题,幅红集团纪委均充分适用其成果,并纳入集团纪委监督督促整改事项,最大限度确保国有资金安全高效使用。

“大额资金支付是国有企业‘三重一大’事项重要内容,幅红集团纪委将持之以恒地把严肃财经纪律工作摆在作风建设突出位置,加强监督、完善机制,确保国有资金使用合法合规、安全高效”,幅红集团纪委主要负责人表述。(纪检监察室)

 

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